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中共湖南省委党校(湖南行政学院)2026年校本级单位预算
2026-03-31 09:14:16 字号:

中共湖南省委党校(湖南行政学院)2026年校本级单位预算

2026年中共湖南省委党校(湖南行政学院)本级单位预算

目录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。中共湖南省委党校(湖南行政学院)是省委直属正厅级公益一类事业单位,是省委领导的培养党的领导干部的学校,是省委的重要部门,是教育培训干部和党员的主渠道,是党的思想理论建设的重要阵地,是省委省政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。湖南省委党校(湖南行政学院)本级主要职责包括:

1.培训党政领导干部、公务员(含参照公务员法管理人员)、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学院)师资培训;

2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;

4.开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策咨询服务;

5.以培养马克思主义理论人才为主要目标,在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育;

6.开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流;

7.参与党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

8.负责湖南省共青团干部学校、湖南省妇女干部党校、湖南省民族干部学校的干部培训工作;

9.完成党委和政府交办的其他任务。

(二)机构设置。中共湖南省委党校(湖南行政学院)本级内设部室33个,所属二级预算单位1个,全部纳入2026年部门预算编制范围。内设部室分别是:办公室、研究室、教务部、科研与决策咨询部、进修培训部、公务员培训部、综合培训部、业务指导与信息化部、研究生部、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部(政治学教研部)、法学教研部、国家治理教研部(湖南行政管理学会)、应急管理教研部、科技创新与区域战略教研部、党史党建教研部、纪检监察教研部、统一战线教研部(湖南省民族干部学校)、文化建设教研部(湖湘红色文化研究中心)、社会建设教研部(中国共产主义青年团湖南省团校)、生态文明建设教研部(湖南经济社会发展研究中心)、妇女理论教研部(湖南省妇女干部学校)、湖南省干部教育与人才发展研究中心、机关党委、组织人事部、行政财务部、总务部(综合治理办)、离退休人员工作办公室、领导力培训中心(国际交流中心)、期刊社、图书馆。

二、预算单位构成

纳入预算编制范围的单位为:

中共湖南省委党校(湖南行政学院)本级

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算 28512.17万元,其中,一般公共预算拨款21310.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 3133.50万元,上年结转结余4018.44万元。收入较去年增加3394.58万元,主要原因是:上年结转财政拨款类课题、教研咨一体化、闲置低效房产修缮改造及添建教室“6+1”、演播室建设等项目资金。

(二)支出预算:2026年本单位支出预算28512.17万元,其中,一般公共服务支出1869.12万元,公共安全支出 0万元,教育支出20188.32万元,科学技术支出181.51万元,文化旅游体育与传媒支出42.73万元,社会保障和就业支出 3595.95万元,卫生健康支出1462万元,住房保障支出1172.53万。支出较去年增加3394.58万元,主要原因是:上年结转财政拨款类课题、教研咨一体化、闲置低效房产修缮改造及添建教室“6+1”、演播室建设等项目资金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算25328.67万元,其中,一般公共服务支出1869.12万元,占7.38%;教育17004.82万元,占67.14%;科学技术181.51万元,占0.72%;文化旅游体育与传媒支出42.73万元,占0.17%;社会保障和就业支出3595.95万元,占14.20%;卫生健康支出1462.00万元,占5.77%;住房保障支出1172.53万元,占4.63%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本单位基本支出预算数17469.15万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二)项目支出:2026年本单位项目支出预算 7859.52万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出4269.07万元,主要用于基本培训班次、教科咨一体化、教学管理、科研管理、社科基金项目、财政拨款课题等方面;其他事业发展资金3590.45万元,主要用于维修、办公设备购置、网上党校运营、办刊办报、湘江大讲堂运行、全面从严治党教育中心运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2026本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026年本单位的机关运行经费 2264.88万元,比上年预算增加143.74万元,上升6.78%,主要是:闲置低效房产修缮改造及添建教室“6+1”项目完工后物业管理费增长。

(二)“三公”经费预算:2026年本单位“三公”经费预算数为102.00万元,其中,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费40.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费40.00万元),因公出国(境)费56.00万元。2026年“三公”经费预算较上年持平,持平原因为:厉行节约,严格执行“三公”经费开支要求,严格按规定标准接待。

(三)一般性支出情况:2026年本单位会议费预算0万元,拟召开0个会议,人数0人;培训费预算32.52万元,拟开展3个培训,人数150人,内容为拟开展职工培训,党性教育、行政后勤人员业务培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次,经费预算0万元。

(四)委托业务费情况:2026年本单位的委托业务费 0万元,比上年预算减少5万元,主要是:厉行节约,减少公用经费劳务费开支。

(五)政府采购情况:2026年本单位政府采购预算总额3252.14万元,其中,货物类采购预算417.72万元;工程类采购预算 423.10万元;服务类采购预算 2411.32万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车15辆,其中,机要通信用车2辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车9辆;单位价值100万元以上设备4台(不含车辆)。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 24493.73万元,其中,基本支出 19769.29万元,项目支出 4724.44万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2026年单位预算表

附件:2026年省级单位预算公开表.pdf


来源:红麓网

作者:吴丹

编辑:周芬

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