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2025 年中共湖南省委党校(湖南行政学院)本级单位预算
2025-03-11 08:00:08 字号:

2025 年中共湖南省委党校(湖南行政学院)本级单位预算

2025 年中共湖南省委党校(湖南行政学院)本级单位预算

目录

第一部分2025 年单位预算说明第二部分2025 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭

的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。中共湖南省委党校(湖南行政学院)本级是党领导的培养党的领导干部的学校,是党委的重要部门,是培训党的各级领导干部的主渠道,是党的思想理论建设的重要阵地,是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。湖南省委党校(湖南行政学院)本级主要职责包括:

1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、 基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训;

2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;

4.开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策咨询服务;

5.以培养马克思主义理论人才为主要目标,在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育;

6.开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流;

7.参与党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

8.负责湖南省共青团干部学校、湖南省妇女干部党校、湖南省民族干部学校的干部培训工作;

9.完成党委和政府交办的其他任务。

(二)机构设置。中共湖南省委党校(湖南行政学院)本级内设部室33 个,全部纳入2025 年部门预算编制范围。内设部室分别是:办公室、研究室、教务部、科研与决策咨询部、进修培训部、公务员培训部(公务员应急管理培训部)、综合培训部、研究生部、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、法学教研部、科学社会主义教研部(政治学教研部)、科技与生态文明教研部、公共管理教研部(湖南行政管理学会)、党史党建教研部、纪检监察教研部、青年与社会建设教研部(湖南省共产主义青年团学校)、妇女理论教研部(湖南省妇女干部学校)、文史教研部(湖南省民族干部学校)、湖南经济社会发展研究中心、湖南干部教育与人才发展研究中心、机关党委、组织人事部、行政财务部、总务部、保卫部(综合治理办)、业务指导与信息化部、离退休人员工作办公室、期刊社、图书馆、领导力培训中心(国际交流中心)、后勤服务中心。

二、预算单位构成

中共湖南省委党校(湖南行政学院)部门本级

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 25117.59万元,其中,

一般公共预算拨款20459.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 3149.36万元,上年结转结余1508.97万元。收入较去年减少233.23万元,主要原因是:零基预算清收,实有在编人员变化减少人员经费,国有资源(资产)有偿使用收入减少等综合因素影响。

(二)支出预算:2025年本单位支出预算25117.59万元,其中,一般公共服务10.00万元,公共安全0万元,教育19048.79万元,科学技术196.82万元,社会保障和就业支出 3362.66万元,卫生健康支出1428.62万元,住房保障支出1070.70万。支出较去年减少233.23万元,主要是:零基预算清收、实有在编人员变化减少人员经费、上年财政拨款结余结转等综合因素影响。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算21968.23万元,其中,一般公共服务支出10.00万元,占0.04 %;教育15899.43万元,占72.37%;科学技术196.82万元,占0.90%;社会保障和就业支出3362.66万元,占15.31%;卫生健康支出1428.62万元,占6.50%;住房保障支出 1070.70万,占 4.87%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数

16483.86万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025 年本单位项目支出预算 5484.37万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出2272.50万元,主要用于基本培训班次、教科咨一体化、对外培训成本等方面;其他事业发展资金3086.27万元,主要用于维修、物业管理、职称评审等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025 年本单位机关运行经费 2121.14万元,比上年预算减少 354.25万元,下降14.31%,主要是:根据零基预算改革要求,加强预算源头管理,进一步优化结构,对公用经费等一般性支出进行了压缩。

(二)“三公”经费预算:2025 年本单位“三公”经费预算数为102.00万元,其中,公务接待费11.00万元,公务用车购置及运行费51.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费51.00万元),因公出国(境)费40.00万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,持平原因为:厉行节约,

严格执行“三公”经费开支要求,严格按规定标准接待。

(三)一般性支出情况:2025 年本单位会议费预算0万元,拟召开0 个会议,人数0人;培训费预算50.00万元,拟开展2 个培训,人数100 人,内容为拟开展职工培训,党性教育、行政后勤人员业务培训;拟举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动0次,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025 年本单位政府采购预算总额3018.98万元,其中,货物类采购预算439.80万元;工程类采购预算 790.99万元;服务类采购预算1787.79万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024 年12月底,本单位共有公务用车16 辆,其中,机要通信用车2 辆,应急保障用车5 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车9 辆;单位价值100万元以上设备0 台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值100万元以上设备0 台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为

23608.62万元,其中,基本支出16565.21万元,项目支出

8552.38万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2025年单位预算表

2025校本级省级单位预算公开表.pdf


来源:红麓

作者:红麓

编辑:李雯

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